1、制订年度审计计划,确定部门审计项目计划方案。
2、负责(中心)公司及关联公司年度经营成果的真实性、准确性审计;对生产经营、财务、营销、采购、物流等管理活动进行审计;同时对重要人员的离职等进行审计,及时提交审计报告。
3、负责落实收集审计证据,编制审计工作底稿和审计报告,对审计报告的独立、客观性等质量标准负责。
4、负责推动审计建议/决定的编制、下发,并跟进落实。
5、负责审计部门制度规划,按制度规划要求和审计制度的起草、评审、修订。
6、负责管理审计部下属人员的工作计划和工作目标,促进审计目标按要求达成。
7、促进审计技术的创新及团队专业技能的提高。
1、本科以上学历,有中大型制造企业8年以上审计工作经验,3年团队管理经验。
2、具备CPA、CIA或中高级审计资质;
3、能够主导年度审计方案的制定与实施;
4、对审计发现问题能追根究底,落实改善;
5、英语读写流利;能适应一定强度的出差、加班工作
6、遵守审计职业道德、独立审计原则、具有良好审计执行能力;抗压能力。
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