岗位职责:
1.建设公司内控制度,强化公司内部业务和费用预算的事前审核、事中控制、事后审计工作,把公司风险降低;
2.负责内部稽核管理制度的制定及风险控制,组织对公司各部门开展内部控制审计和评估工作;
3.督促各部门严格按内部控制制度执行,持续完善内部控制机制。
岗位要求:
1.本科及以上学历,财务/法律/审计等相关专业;
2.有三到五年内控、审计或法务工作经验,具备独立开展相关工作的能力;
3.熟悉内控体系,内审准则及相关流程,有上市公司或事务的工作经验优先;
4.具备良好的职业道德,敬业,诚信务实。
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