1、对公司财务报表上市合规进行监督;
2、参与涉及财务报表合规的重要事宜,并从合规角度发表意见;
3、每年对上市财务报表非标意见事项进行案例例行整理,对董监高进行宣导;
4、开展专项审计,发出审计通知书,出具审计报告并后续跟进。
5、编制审计标准底稿;
6、财务审计报告进行一级复核。
1、会计、审计专业本科或硕士学历;
2、3年以上上市公司内审或会计师事务所审计经验;
3、能带领审计小组独立开展审计项目,输出审计报告及审计总结;
4、编制审计标准工作底稿及审计工作指引;
5、具有良好的沟通、团队协作能力
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