1、开展下属企业的内部审计工作;
2、主导并同财务部一起全面梳理公司的各项业务流程和内控制度;
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况;
4、根据需要开展过程审计及专项审计;
5、及时收集和转发最新的行业财税文件,地区税收优惠政策
任职资格:
1、本科以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;
2、五年以上同行业内审工作经验;
2、思维条理清晰,工作积极主动,有较强的执行力及沟通协调能力;
3、精通会计准则及财税政策;
4、为人正直、作风严谨,工作认真负责;
5、熟悉掌握办公软件的使用
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