岗位职责:
1、协助建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、协助制定并执行内审计划,拟定内审方案,组织实施审计,草拟审计报告和管理建议;
3、跟踪审计报告反馈,协助与被审计单位发现问题、提升管理水平、审计建议落实到位;
4、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给领导及管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
5、初期重点职责:对供应链环节(采购、仓库、品质、生产等)的合规性、有效性审查;发布“反舞弊奖惩管理制度”并对供应商反舞弊宣讲;每季度对员工进行反舞弊宣贯和培训。
6、完成领导交办的其他事项。
岗位要求:
1、本科及以上学历,具有5年以上审计相关工作经验,有内审管理经验优先;
2、熟练掌握国家监管方面的法律法规,熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术,熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法律法规;
3、有独立主导过内审项目,熟悉运营流程及内控体系;
4、有良好的分析解决问题能力;良好的逻辑思维能力;较强的风险控制能力,应变能力;工作细致,有责任心,具有良好的独立思考能力,能坚持原则;
5、对电子制造行业的物料采购、设备采购熟悉了解。
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