岗位职责:
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账,每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
5、每日更新应收应付明细台账,并能根据领导要求出具相应的往来报表。
6、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
7、领导调配的其他工作
任职资格:
1.会计专业大专以上学历
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.感觉敏锐,善于沟通和学习,表达能力强,具有亲和力;保密意识强
4.良好的团队合作精神和较强的责任心
5.工作认真负责,有条理,工作效率高
6.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件的熟练应用
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