1、依据相关的法律法规和相关要求,运用恰当的审计方法实施审计程序,收集适当的、有用的及相关的审计证据,并通过分析审计发现,提炼审计问题,提出审计建议;
2、编写内部审计报告,并提出有效的改善建议,推动管理提升;
3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决;
4、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,同时在部门内部进行分享;
5、审计报告签批下发后,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管。
1、大学本科及以上,管理类、财务类等专业;
2、熟悉公司相关业务模块,采购、物流、IT、经营分析等经验优先;
3、具有一定的组织协调能力、文字表达能力和与人沟通能力;
4、具有一定的逻辑思维和分析能力、较强的业务学习能力和抗压能力。
邮件发送成功
订阅失败
您的订阅已超过上限,如需继续订阅,请在 订阅管理 中至少停用1条订阅。
查看地图
前往高德地图查看
使用微信“扫一扫”
打开网页后点击右上角“分享按钮