1、负责收集被审计单位的管理制度和工作流程,并对其进行审计评价;
2、负责实施常规审计工作,包括财务收支审计、经营管理审计、内部控制审计、项目审计以及经济责任审计等;
3、负责组织开展现场审计工作,编制审计报告;
4、负责对审计报告所涉及的问题进行追踪审计,落实整改情况,评审被审计单位整改效果,出具季度跟进报告;
5、负责指导各单位落实风险管理工作并检查其实施情况,开展风险评估管理工作,出具风险评估报告;
6、负责公司级重大风险的信息收集、评估,并跟进重大风险应对措施的实施情况。
任职要求 :
1、性别不限,年龄35岁以下;本科(含)以上学历,会计、审计、企业管理等相关专业;
2、取得助理会计(审计)师及以上专业技术资格,获得审计、会计中级职称者、或CIA者优先;
3、熟悉会计、审计基础知识及相关财经税收法规政策,了解被审计单位的主要业务流程;
4、熟悉审计工作方法和技术,熟练操作各种财务软件和办公软件;
5、具熟悉制造行业,了解制造行业的各管理、管控系统;具现代审计理念,熟悉企业内审操作模式
6、能够独立完成审计工作,具有良好的沟通协调、综合分析、文字写作和团队合作能力。
7、正直诚实,工作态度积极,责任心强;有很好抗压能力。
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