工作职责:
1、根据公司业务发展需要,负责组织建立和完善业务连续性管理体系;
2、参与公司采购询比价、直采(预计全年400余项)过程活动,主要节点的风险把控与支持工作;
3、负责重大风险管理,跟踪检查业务部门的风险管控措施落实情况,及时上报领导及上级单位;
4、根据监管要求并结合公司实际,配合推动公司(包括境外子公司)内控体系完善,梳理各业务的内控流程,协助建立有效的内控环境;
5、对接外部事务所对公司开展内控审计、IT审计等;
6、其他领导要求完成的工作。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,中共党员优先;
2、3年以上的内控、风险管理、审计等工作经验;
3、责任心强、工作仔细认真、自主性强,有较强的敬业精神;
4、项目管理、团队合作、沟通能力强,服从组织安排
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