任职资格:
1、5年工作经验,事务所审计经验或者是上市公司内审经验3-5年,其中项目管理经验1-3年;
2、在工作中能够运用内审知识、财务知识、稽核知识等知识体系;
3、熟练使用电脑办公软件;
4、拥有专业的内控流程制技能;
5、拥有良好的沟通和抗压能力;
6、具有内审资格证。
工作职责:
1、按照上市公司的要求建立公司内审制度并稽核确保执行;
2、制定并实施内审计划;定期巡查各分子公司确保内控有效并执行;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其它特别事项审计)
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和 处理意见的执行情况;
5、定期向董事会汇报内控/内审执行情况。
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