1、 根据公司财经战略要求和规划,搭建集团财经内控体系,保障公司财经活动流程合规有效、财报真实可靠;不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司的制度化管理水平;
2、 对业务操作流程、各项管理制度的履行进行检查,出具检查报告和跟踪改进方案,根据内控工作的实施情况和检查结果对于业务动作提出专业判断和处理建议,提交内控报告;
3、 跟踪、督促相关流程Owner及部门主管按照内控管理体系的要求执行相关业务;
4、 上级安排的其他工作。
1、 全日制本科及以上学历,财会、金融、经济、管理等相关专业;
2、 制造行业5年以上财务内控、内审相关工作经验;
3、 深刻了解并熟练掌握内控、内审的工具、方法,有能力建立完整的财务内控管理体系;
4、 较强的成本管理、风险控制和财务分析的知识和实践经验;
5、高度的职业操守和敬业精神。
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