岗位职责:
1、拟定年度内部审计计划,组织实施公司各项内部审计工作,并配合外部审计工作。
2、按照内部审计工作计划,拟定审计项目的审计方案、起草审计报告等相关文件,检查审计意见的采纳和审计决定的执行情况。
3、根据经批准的审计方案,组织实施审计工作,包括取得审计证据、编制工作底稿等,确保审计工作质量。
4、按照企业内部控制规范,研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控合规性审计;针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。
5、公司安排的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,财务、审计等相关专业,具有会计中级职称、国际注册内部审计师资格、或获注册会计考试单科合格三门以优先考虑。
2、有3年以上审计或总账会计经验。
3、能熟练操作Office办公软件,特别是excel,并且会应用函数公式整理分析数据。
4、具有审计思维及管理意识,具有一定的发现问题、分析问题的能力以及管理建议能力;具有较强的文字表达能力及沟通能力。
5、身体健康,责任心强,有吃苦耐劳及团队合作精神,服从工作安排,能适应国内出差。
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