岗位职责:
1、负责内部审计团队的搭建及内审人员管理;
2、制定集团全盘内审计划;
3、根据集团发展,构建风险、内控、合规、及监察管理体系,推动集团有效的内控执行、评估与跟踪;
4、开展及组织对企业内部控制制度的审计、监督与评价,查找内部控制的关键控制点和薄弱环节,提出建立健全的企业内部控制制度的建议和措施;
5、上级安排的其他工作。
工作地点:主要在惠州但有需要时要到深圳
任职要求:
1、大学本科及以上学历,财务会计学专业,有四大会计事务所工作经验者优先;
2、5年以上内审工作经验,或曾任职大型财务审计事务所经理职位;
3、有 CPA 资格,或为 CIA “国际注册内部审计师”或持有 CCSA “内部控制自我评估”资格证;
4、工作积极主动,有一定的抗压能力; 良好的团队精神,能领导内部同事与各部门精诚合作;
5、具备良好的职业道德素养,为人正直,作风严谨,严守公司机密信息;同时具备较强的分析判断能力及沟通能力。
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