工作职责:
1、协助部门规章制度的制定、内部控制自我评价体系的建立;
2、按审计计划协助制定审计方案;
3、按审计方案实施审计工作,出具审计报告并提出审计建议;
4、对审计整改情况进行跟踪检查;
5、配合公司聘请的外部审计机构,完成年度财务报告等相关审计工作;
6、领导安排的其他工作。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理或其他经济管理类专业毕业;
2、4年及以上内审工作经验,有内部控制风险评估工作经验,有制造业审计工作经验优先;
3、有上市公司内审日常工作经验;有流程优化工作经验者优先;
4、熟悉内部审计、内部控制、风险管理等领域相关的理念及流程、熟悉审计工作实务及常见问题;
5、具备带领团队或独立完成审计项目的设计与实施的能力,可以独立完成撰写内审报告;
6、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力及文字表达能力,有良好的职业道德和团队协作精神;具有较强的责任心、事业心和全局观;有较强的保密意识。
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