岗位职责:
1、负责根据公司各项经营计划和管理目标,制定年度稽核工作计划,并组织开展对公司内、外部相关工作执行情况的稽核检查;
2、负责制定稽核相关制度及规范,建立有效的业务监控体系。
3、执行稽核审计工作程序,提交稽核审计总结,提出整改建议;
4、重点负责公司租赁合同收入及退款审核、供应商合同稽核及谈判,合同的执行跟踪、商场店铺的立案清单整理及跟进、支票跳票立案清单整理及跟进等。
任职资格:
1、本科以上学历,财务、审计等相关专业;
2、有五年以上企业内部审计或会计师事务所工作经验;
3、精通英语,具有同等阿拉伯语水平者,可适当放宽英语水平要求;
4、有高度的责任心、坚持原则、公正客观,工作细到致高效,有良好的创新精神和监督意识;
5、有较强的组织协调能力、沟通能力、分析能力、抗压能力。
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