工作内容:
1、在财务总监的领导下,拟定审计计划和方案,根据公司年度审计计划要求完成所属专项审计工作;
2、按照审计制度和审计方法,审计发现问题,提出对应的合理审计建议;
3、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计,尤其是采购物品单价的核实及各门固定资产的资产、费用的审计;
4、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;
5、根据审计报告与被审计部门沟通,建立完善公司相关制度流程标准;
6、监督审计报告整改的落实情况。
任职要求:
1, 较强的数据分析能力和理解能力
2,言简意赅的报告能力
3,良好的沟通能力
4, 较为广博的知识结构和社会常识
邮件发送成功
订阅失败
您的订阅已超过上限,如需继续订阅,请在 订阅管理 中至少停用1条订阅。
查看地图
前往高德地图查看
使用微信“扫一扫”
打开网页后点击右上角“分享按钮