岗位职责
1、梳理公司内部控制流程及制度,促进内控流程建立健全与有效执行。
2、完善供应链、营销、运营等风控体系,进行常规审计,拟定审计方案、编制审计底稿、出具审计报告,对审计发现的问题提出合理建议并跟进整改。
3、对公司各部门、各中心的风险进行识别、分析和评估,对可能给公司造成损失的行为开展专项审计。
4、对公司敏感岗位人员离职进行审计。
5、协助外审机构、咨询机构对公司经营活动的审计。
6、完成上级领导安排的其他工作。
招聘要求
1、审计、财会、管理等相关专业大学本科以上学历。
2、经济管理类中级以上专业资格,CIA、CPA优先。
3、熟练操作用友、金蝶等ERP系统,熟悉系统业务单据的流转。
4、3年以上大中型制造业内审、内控、监察工作经历,具有财务、采购、生产、销售、网络信息等业务经验。
5、熟悉企业内部控制规范,具备职业敏感性,有项目计划控制能力、风险管理能力,可承受一定的工作压力。
6、具备团队协作精神,有问题能及时与直属上级沟通,服从工作安排。
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