1、协助编制年度审计计划,并按计划实施审计项目;
2、参与完成IPO内控审计,符合上市要求;
3、参与内部控制体系建设和自我评价工作,按照项目工作分工执行关键业务流程的内控设计和操作有效性评价工作,发现潜在的内控缺陷,出具内控风险报告,提出整改建议,监督整改工作的执行情况,并对整改结果的有效性进行跟踪验证;
4、组织实施财、税专项审计,编制审计报告,提交审计建议,并跟进审计整改执行情况;
5、参与组织公司内部内控知识培训、宣导上市合规内控知识。
1、本科及以上学历,财经类相关专业;
2、熟悉中国会计准则和财税法律规范,国内前十大会计师事务所4年以上财务审计工作经验或2年以上内控咨询工作经验或3年相关大型制造业企业成本管理、经营分析工作经验者,具有辅导IPO上市工作经验优先考虑;
3、熟悉企业风险管理和内控流程,对内部控制建设和自我评价工作方法论有透彻的理解和认识,有丰富的内控合规工作经验,理论与实务相结合;
4、具有良好的职业道德和敬业精神,为人正直、责任心强、成熟稳重,擅长沟通和协调,团队合作及开拓创新精神,有较强的项目管理能力;
5、具备较强的报告和PPT编写及整理能力,熟悉ORACLE、SAP等ERP软件、office办公软件;
6、持有相关证书(如CPA、CIA等)者优先。
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