岗位职责:
1、协助领导开展业务循环审计、运营管理审计、工程建设审计及反舞弊审计等,能带领审计组完成小微型审计项目、能编制审计项目实施方案、撰写审计报告并能独立提出风险防控意见和建议;
2、协助领导督导责任单位完成审计发现问题的整改工作;
3、协助领导开展公司内控制度的审计与评价工作,能发现内控的薄弱环节;
任职要求:
1、年龄25-35岁,大专以上审计类相关专业,3年以上审计工作经验,审计工作思路清晰,风险内控意识强;
2、大学英语四级,有知名会计师事务所或大中型制造企业同等岗位工作经验优先;
3、无酗酒、赌博等不良嗜好,有会计师、注册会计师等中级以上资质证书之一;
4、为人忠诚可靠,有较好的抗压能力,口头表达能力及报告撰写能力较好;
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