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江苏 苏州
2021-10-24更新
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江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号汇川技术查看地图
职位描述

工作职责: 

1、根据公司年度审计计划制定供应链的业务风险控制计划及目标 

2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具; 参与组流程风险梳理;参与业务控制点梳理;报备风险控制文档,风险应急预案; 

3、负责搜集整理审计相关的规章制度、监管要求等,做好审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案 

4、负责对供应链的业务进行风险管理,包括制定内部风险审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成内控报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。 

5、负责对内控发现的问题进行分析研究, 提出处理意见和管理建议, 按内控管理程序和有关规定做出风控结论,负责问责标准的监督执行; 

6、负责做好本岗位的内部培训及关联岗位的培训工作。 

7、负责部门内部风险管理的相关事项。 

8、配合开展其它项目和专业审计工作。 


任职资格: 

1、专科以上学历,专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业 

2、具有较强的审计、分析及风险识别能力; 

3、熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先; 

4、良好的团队合作精神及沟通能力; 

5、良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力

申请职位
其他信息
专业要求:
不限
岗位分类:
财务/审计/税务类
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