工作职责:
1、根据公司年度审计计划制定供应链的业务风险控制计划及目标
2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具; 参与组流程风险梳理;参与业务控制点梳理;报备风险控制文档,风险应急预案;
3、负责搜集整理审计相关的规章制度、监管要求等,做好审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案
4、负责对供应链的业务进行风险管理,包括制定内部风险审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成内控报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。
5、负责对内控发现的问题进行分析研究, 提出处理意见和管理建议, 按内控管理程序和有关规定做出风控结论,负责问责标准的监督执行;
6、负责做好本岗位的内部培训及关联岗位的培训工作。
7、负责部门内部风险管理的相关事项。
8、配合开展其它项目和专业审计工作。
任职资格:
1、专科以上学历,专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业
2、具有较强的审计、分析及风险识别能力;
3、熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先;
4、良好的团队合作精神及沟通能力;
5、良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力
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