1、包括管理审计、经济责任效益审计、运营审计、高管离任审计、法务合同审计、工程造价、预算审计、招投标管理审计、法务等;
2、贯彻落实公司各项规章、制度,完成公司董事会交办的各项审计任务;
3、制订各类审计文件和规章制度;
4、根据公司的战略及发展方向,制定重点内审计划及年度审计计划;
5、定期对公司及下属公司进行审计,出具审计报告,预测并明示企业存在的问题,提出预防建议和整改方向;
6、监督审计报告的执行,推动各部门改进措施的有效达成。
7、制定以战略及风险为导向的年度审计计划;
8、组织、参加营运,财务、投资及经济责任等各种审计项目;
9、组织完善部门的审计方法、程序及制度;
10、作为管理层的业务伙伴,通过提供有效的审计建议、培训等方式,协助被审单位加强风险管理,提升内控水平,改善营运效率,从而促进战略目标的达成。
任职资格:
1、大学统招本科及以上学历,年龄30-50,男女不限;
2、5年以上内审工作经验,有制造企业同类工作经历优先;
3、熟悉上市公司内控审计项目的工作程序与要求,熟悉相关法律法规等背景知识;
4、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
5、有较强的逻辑思维能力、较强的独立分析解决问题能力,具有良好的沟通能力和团队精神,具备诚实踏实的工作素养,具有高度的抗压能力及责任意识,能因业务需要接受海外出差。
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