岗位职责:
1、按公司审计计划进行相关内部控制流程的审计,提出审计建议并出具审计报告;
2、被审计对象的后续跟踪复查,确保审计报告中提出的问题和要求得到具体落实;
3、参与完善公司标准流程和内部审计标准程序,并监督执行;
4、根据管理层要求完成特定项目的审计工作。
任职要求:
1、企业内审经验1年以上,有责任感,有很强的原则性,有良好的职业道德和从业记录;
2、熟悉审计法、企业会计制度、内控管理制度等相关法律、法规;对企业内控管理、内部审计管理的理论、实务有深入了解。
3、能熟练操作电脑及常用办公软件(EXCEL等)、金蝶或用友财务软件;
4、沟通与协调能力强,做事认真、严谨、公正、稳重。文笔佳、能独立出审计报告、善于组织、分析判断等能力。
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