- 薪资面议
- /本科以上
- /经验5年以上
- /1人
- /全职
职位描述
岗位职责:
1、协助建立健全公司及各二级企业各项审计制度;
2、协助开展集团内部控制自我评价;
3、开展企业经营者的经济责任审计工作;
4、开展集财务审计、专项审计和项目审计工作;
5、开展日常管理中重大事项的审计调查工作;
6、协助开展监事会的日常事务工作。
应聘要求:
1、35岁以下;
2、审计、会计学、财务管理等相关专业全日制本科及以上学历;
3、5年以上大中型企业审计、财务管理经验;
4、熟悉公司内部控制和风险管理体系相关制度流程及规范标准;
5、较好的文字功底,行事稳健;
6、较强工作能力、学习能力;较好的组织协调能力和合作精神;良好的忠诚度和责任心;
7、具有上市公司内部审计工作经验者优先。
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