岗位工作:
1、建立公司内部控制框架,组织实施公司决议和董事会安排的工作;
3、制订、完善内部审计制度、审计作业程序,报经董事会批准后贯彻实施;
3、制订人员需求计划,并参与部门员工的培养和发展方案,提高员工的业务技能和素质;
4、组织本部门的业务技能培训;
5、对公司内部、分子公司、经营活动以及重大项目活动等进行审计;
6、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出审计发现和审计建议;
7、完成上级交办的其他工作
任职要求:
1、审计或财务会计类专业本科以上学历,拥有注册会计师或者国际内部审计师(CIA)资格者优先考虑;
2、从业经验5年以上,其中内部审计部门或会计师事务所审计工作经验2年以上;
3、了解Led行业基本常识,熟悉制造业内控流程及管理理念,掌握审计及财务相关的专业知识;
4、具有较强的文字表达能力,言简意赅,行文流畅;
5、熟悉风险管理、内部控制理论知识和管理方法,掌握财务知识、制造企业内部控制及管理理念,熟练使用审计技术开展审计工作。
工作地点:宝安福永
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