岗位职责:
1.负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
2.按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3.协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。
任职要求:
1.全日制本科或以上学历,会计、审计、财经等相关专业;
2.具有5年以上企业内部审计工作经验,有制造企业工作经验者优先;
3.熟悉企业内部控制和内部审计流程,有较强的审计洞察能力和处理问题的能力;
4.良好的沟通协调及书面表达能力,团队精神佳,做事严谨,责任心强;
5.电脑操作熟练,能够灵活运用各种办公软件及财务软件。
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