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  • 薪资面议
  • /本科以上
  • /经验3年以上
  • /1人
  • /全职
  • 五险一金
  • 定期体检
广东 深圳
2017-11-20更新
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职位描述

岗位职责:

1.负责集团风险管理及内部控制相关制度及流体系的建设工作;
2.负责组织开展集团系统内的全面风险管理工作,包括但不限于风险识别、评估及应对;
3.实施内控有效性评价,撰写评价报告;

4.组织协调并落实国资委等外部主管单位的风险管理相关工作;

5.参与集团日常经营管理相关事务工作,从风险管理的角度提供决策支持和咨询服务;
6.协助进行内部审计、项目中评价(后评价)及专项检查工作;

7.完成领导交办的其他工作。


任职资格:

1.全日制本科及以上学历,会计、审计、财务、经济、管理相关专业,40岁以下;
2.3年以上风险、内控管理工作经验,有中介咨询机构内控及风险管理咨询、并购尽职调查、内控评估等方面工作经验且参与过大型企业内控、风险管理体系建设案例的优先考虑;
3.具备较强的组织协调能力、综合分析能力及文字表达能力。




申请职位
其他信息
专业要求:
审计学;财务管理;会计学
岗位分类:
审计专员/助理
关键字:
风险 内控 审计 财务 房地产
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