一、岗位职责
1、协助审计总监制定公司财务监督制度,督促各项制度的实施和执行;贯彻执行有关审计法规,组织制定公司审计方面的规章制度。
2、协助制定年度财务计划,协助制定、平衡及审查财务预算方案。
3、参与公司年度经营目标制定,参与年终考核工作,做好部门财务委审计员的培训、监督、指导、考核工作。
4、指导公司的财务工作,监督其财务运行;审阅公司的财务报表,监督其对各项财经规章制度的执行情况,掌握各公司财务状况的变动情况,发现问题及时予以协调处理。
5、审查公司的重要的固定资产购置、对外投资等重大财务行为。
6、及时组织开展对公司的审计工作,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,对所涉及的审计事项,组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议,监督被审计单位严格执行审计决定,指导做好审计记录和资料保管工作。
7、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计。
8、会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况,从财务方面提供有关资料。
9、协助审计总监做好其他各项工作,经理不在时根据总监授权,主持完成各项工作。
10、认真完成上级领导交给的其他工作任务。
二、任职要求
1、全日制本科,财务管理、会计、审计等相关专业毕业
2、8年以上工作经验,具有同等岗位经验者优先
3、具备较强的公司内审经验,优秀者可到助理总经理级别
4、具备较强的团队管理能力、协调沟通能力等
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