岗位职责:
1、完善集团各项审计监察制度;
2、根据年度审计工作计划,制定审计方案报审计监察总监批准后组织实施;
3、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查,对经营管理活动中违法违纪行为和对侵害公司利益行为的监察处理,以及不良资产的监控处理;
4、组织实施财务审计、管理审计、经营审计和经济责任审计等;
5、拟定审计方案,起草审计报告和审计意见书等审计文书;及时向审计监察总监上报各类审计中发现的问题,提出处理或改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实;
7、负责完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财经类、审计类或管理类等相关专业,本科以上学历;
2、5年以上工作经验;
3、熟悉国家工程审计法规、财税法律规范、内部审计;
4、熟悉内控管理体系,且具备集团内控相关工作经验;
5、较强的问题处理,组织计划,沟通协调,执行推动能力;
6、具有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)优先。
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