一、岗位职责:
1、参与公司内控体系建设,完善内部控制相关制度;
2、分析公司各部门业务开展中存在的合规风险和内控缺陷,定期对公司各项制度和流程的履行情况进行检查,并出具风险报告;
3、督促内部控制缺陷整改方案的执行落实;
4、协助组织全面风险管理及内部控制培训与宣传;
5、指导和协调下属单位内控体系建设。
二、岗位要求:
1、会计、审计、经济学等相关专业本科及以上学历;
2、具备法律法规、风险管理、内控管理方面的知识,擅长资料分析及报告撰写,有较强的风险意识和问题分析能力;
3、熟练使用常用办公软件和财务软件;
4、工作主动,责任心强,坚持原则,能承受一定的工作压力;
5、具有会计、经济、审计中级职称或CPA、CIA资格者优先;
6、中共党员优先。
三、薪资待遇(4-8K)
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