岗位职责:
1、独立完成内、外部审计工作,包括营运、财务及合规的审核;
2、通过审计活动,找出内部控制的弱项和效率低下的业务,与管理者沟通审计发现,并提出合适、合理的解决方案;
3、按照要求编写内审报告,文字表述准确、客观,逻辑清晰;
4、定期跟进审计建议的执行情况;
5、对投融资、收购的公司一定的工作经验。
任职资格:
1、金融、财务、会计等相关专业本科及以上学历;
2、 5年及以上内、外部审计工作经验,熟悉制造企业内部控制流程;
3、具有较强的分析能力、良好的报告写作能力和沟通能力;
4、乐观、开朗,积极进取,具有较强的责任心和团队合作精神,工作勤奋、细致、认真;
5、具备较强的保密意识,具备较强的执行力。
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