岗位职责:
1、监督和评价公司内部控制与风险管理情况,推进审计问题使之改善;
2、帮助公司经营管理层提升内部管理,优化业务流程和降低经营风险与经营成本,实现审计增值目标;
任职要求:
1、熟悉信息安全、内控、审计相关业务流程与专业知识,尤其信息管理、IT管理知识;
2、熟悉上市公司内控体系的测试方法和评估体系,有5年以上企业内控或审计部门工作经验,熟悉审计相关软件操作,具有信息系统审计师(CISA)、CIA(注册内部审计师)、CCNA思科认证网络工程师、IT服务管理/ITIL Foundation等认证资质优先考虑。
3、具备良好的技术功底,覆盖主流操作系统、数据库、网络基础、安全基础。
4、熟悉IT治理、网络安全、主机系统、灾备计划、软件开发等相关知识;
5具备IT管理、IT审计、软件开发、网络安全、系统测试或ERP等实施相关工作经验;
6、熟悉内控审计流程,能独立展开审计项目工作,具备敏锐的洞察力、良好的沟通协调能力,较强的逻辑分析和总结概括能力;文字表达功底好,对从事审计工作意愿性强,自我管理素质良好。
7、为人正直、品行端正、作风严谨,敢于担当,对审计管理有最求和目。
备注:本岗位为信息安全审计岗位,隶属审计部门
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