岗位职责:
1、制订及管理公司流程、制度、操作手册,确保各项工作规范有序开展;
2、协调管理过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间;
3、组织对公司的高风险流程实行审核监督;
4、下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
5、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
6、完成公司内部控制的审计和评价;
7、公司重大项目的推动落地。
任职要求:
1、30岁以上,审计、会计、财务管理等专业,本科学历,具有CIA资格证书者优先;
2、5年以上运营管理或审计工作经验,有上市公司运营管理、审计、风险控制、财务经理等工作经验优先;
3、具有良好的沟通、组织、协调以及团队协作能力;
4、熟练运用财务软件。
邮件发送成功
订阅失败
您的订阅已超过上限,如需继续订阅,请在 订阅管理 中至少停用1条订阅。
查看地图
前往高德地图查看
使用微信“扫一扫”
打开网页后点击右上角“分享按钮