1、按照公司审计业务流程完成所分配的具体任务,参与公司管理制度的风险评估、内部控制等工作;
2、对应付环节请款资料进行审核,评估其真实性、完整性、合理性、有效性;
3、对所负责的类别实施监督,收集整理经营管理信息,并进行合理评价,提出改善建议;
4、负责审计资料原始调查取证,收集、整理、建档等工作,以及部门审计资料的管理工作;
5、遵守保密制度和保密协议,做好各项保密工作。
任职要求:
1、全日制大专及以上学历;
2、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调能力及团队协作精神;
4、正直诚实、工作态度积极、责任心强;
5、良好的语言、文字表达能力、熟练运用Office办公软件。
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