岗位职责:
1、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实;
2、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息;
3、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
4、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
5、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;
6、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。
任职要求:
1、财务管理、审计学等经济管理类相关专业,全日制统招本科及以上学历;具有会计师、审计师以上专业技术职称(或注册会计师、注册税务师执业资格);
2、五年以上财务审计工作经验,在四大、大型房地产公司或建筑业等相关行业有过审计工作经验;
3、品行端正、工作细致严谨,具有高度的事业心及责任心、优秀的统筹组织能力、良好的沟通表达能力及逻辑分析判断能力。
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