岗位职责:
1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作;
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密;
5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。
任职要求:
1、财务管理、审计学等经济管理类相关专业,全日制统招本科及以上学历;持有会计师、审计师以上专业技术职称者(或注册会计师、注册税务师执业资格)优先;
2、三年以上房地产财务审计或工程造价审计监察管理经验;
3、品行端正,工作细致严谨,良好的团队合作精神,能承受工作压力。
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