岗位职责:
1、 按集团财务管控及审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;
2、 掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;
3、 参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
4、 能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;
5、 对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;
6、 跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;
7、 审计档案整理、归档。
任职要求:
1、 大学本科及以上学历,财务、审计、会计、管理等相关专业,熟悉内控、审计相关业务流程与专业知识;
2、 8年以上内控、审计工作经验,有企业内控或上市公司内审部门工作经验者优先考虑;
3、 有ERP系统或财务软件使用经验,熟练掌握Office办公软件;
4、 具有良好的职业道德与敬业精神,原则性强、逻辑性强、责任心强;
5、 具有良好的沟通能力和分析能力。
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