任职资格
1、35岁以下,财经或审计专业本科以上学历,工作五年以上,三年以上管理经验,中级会计师以上职称,有内部审计师或CPA资格优先;
2、熟悉财经法规,掌握内部控制和公司治理等相关专业知识,熟悉公司所有业务部门基本工作流程;
3、具有调查研究、综合分析、职业判断和文字表达能力;
4、熟悉金碟等软件系统,熟练应用EXCEL等办公软件;
5、具有较好的沟通、协调能力,良好的职业操守,工作积极主动,团队合作意识强,能承受较大工作压力;
6、有大型会计师事务所、同行业及上市公司相关工作经验者优先考虑;
7、能适应出差;
8、不符合条件者请勿投递简历。
岗位要求
1、以财务巡检的方式,公正、客观地检查、评价、反馈集团各下属子公司的会计核算、财务管理、财务相关内部控制的执行情况,编制工作底稿,并形成巡检报告,供上级领导参考;
2、对财务巡检中发现的问题提出整改建议,并协助下属子公司相关人员整改;
3、对集团各下属子公司经营情况进行分析,反馈真实的经营情况;
4、修订、完善本组财务检查程序、财务检查制度、公司财务检查底稿及相关内控制度;
5、参与集团产业并购前尽职调查业务,公正、客观地反映被尽调对象的真实情况;
6、领导交办的其他工作。
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