岗位职责:
1.依据审计计划开展相关内控审计、专项审计、离任审计等,编制审计工作底搞、出具审计报告初搞,整理归档审计项目资料。
2.根据公司需要对特定事项及各类投诉、举报事件开展调查。
3.负责对审计发现的整改跟进及复查,对整改有效性实施评估。
4.协助外部审计相关工作的开展。
5.协助完善部门流程及制度。
6.完成上级领导交代的其他临时性事务。
任职资格:
1.本科及以上的学历,审计、财会等相关专业,三年以上上市公司内审工作经验。
2.熟悉审计相关法规、程序和方法,有较好的英语阅读能力,具有CPA、CIA证书者优先。
3.具备较强的逻辑推理、理解判断能力,及优秀的书面写作与沟通协调能力。
4.严格遵守职业道德,能独立思考和分析解决问题。
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