岗位职责:
1、按照有关上市条例、法规和集团要求,建立、健全集团内部审计制度。
2、对集团及下属公司或部门的内部控制的可靠性、有效性、完整性进行监督、检查,提出有效整改建议,促进集团内部控制制度及体系的建立、健全;
3、制定年度审计计划,协调审计资源,组织安排审计项目实施。
4、负责审计方案、审计工作进度与质量的检查、复核以及审计报告的审阅签发。
5、推进审计整改的及时落实,并对其有效性实施评估。
6、完成上级领导交代的其他临时性事务。
任职资格:
1、全日制本科及以上的学历,审计、财会等相关专业,同时具备事务所及上市公司内审工作经验。
2、熟练掌握审计相关法规、程序和方法,有较好的英语阅读能力,具有CPA、CIA证书者优先。
3、熟悉企业上市合规相关法律法规要求。
4、具备较强逻辑思维能力、数据分析能力、管理能力与沟通协调能力。
5、严格遵守职业道德,能独立思考和分析解决问题。
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