岗位职责:
1、学习公司各种制度、流程,在审计稽核工作中熟练掌握,协助审计稽核部门领导建立、建全和完善公司的责任制约机制;
2、接受并执行审计稽核经理分配的审计稽核任务,届时完成审计稽核任务计划;根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、内部控制审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计稽核。
3、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;
4、收集、整理审计稽核资料,对每个审计稽核周期的稽核工作形成总结,编制稽核报告,经部门经理审核后在管理例会、高层沟通会议上进行陈述;
5、负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;
6、对审计稽核工作中发现的问题进行事后跟踪,督导被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;
7、促进完善公司业财融合数据化管理与财务分析管理,对公司的经营管理提出改善建议;
8、上级领导交代的其他工作。
任职要求:
1、三年及以上生产企业内部审计工作经验;熟悉销售、采购、供应链、IT等主要功能流程(具初级审计师及以上职称优先,ISO9001质量管理体系经验优先);
2、熟练运用office,熟悉财务软件,分析能力强;
3、具备一定的财务专业知识(会计专业本科或以上优先考虑)、审计方法(有会计师事务所工作经验优先)等,熟悉国家财税法律规范(具税务师资格优先);
4、对数据敏感,有业务思维,有较强数据处理、分析能力和技巧;能熟练使用数据处理工具及有BI系统建设经验优先;具计算机二级资格及能力优先;
5、良好的书面表达能力;
6、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。
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