公司内审工作职责:
1、负责与各分公司的协调沟通,强化对分公司财务管理过程的监控。
2、监督各公司对公司财务制度的执行、控制、考核,负责按公司相关财务制度组织对各分公司进行常规财务审计和专项审计、财务收支审计及各项规范性审计。
3、负责对各分公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
4、领导交待的其他工作。
任职要求:
1、会计或金融专业,具有会计师技术职称和大学以上学历,从事会计工作六年至八年以上,具有丰富的财务会计管理经验。
2、熟练使用财务软件和办公软件,有企业内部审计经验,能适应经常出差者。
3、良好的组织、协调能力,良好的表达能力及团队合作精神。
4、品德优良、忠实可靠,责任心强,具有较强的韧性和法律意识。
5、有内部审计工作经验,能适应经常出差。
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